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标签“内部审计”的相关文档,共5条
  • 某某区审计局“三加强”争创内部审计示范单位

    某某区审计局“三加强”争创内部审计示范单位VIP

    某某区审计局“三加强”争创内部审计示范单位某某区审计局认真贯彻落实全市内部审计工作规范化建设示范单位创建活动推进会会议精神,以规范引领、统筹推进、问题导向、注重实效为原则,通过“三加强”聚力打造内部审计示范单位,助推全市内审事业高质量发展。一是加强内部审计制度体系建设。对全区内部审计工作情况进行摸底,掌握部门单位内部审计体制机制建设等工作情况,对发现的问题进行汇总,采取上门服务的方式,到各单位有针对性指导完善。二是加强审计问题整改和成果运用。引导内审机构建立整改台账,动态跟踪整改完成情况,实行销号管理;引导内审人员对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题进行分析研究、举一反三,加强源头治理,提升工作成效。三是加强对“种子选手”的亮点挖掘和品牌打造。对照...

    2023-09-0819311.5 KB5
  • 国有企业内部审计监督方面的问题及建议

    国有企业内部审计监督方面的问题及建议VIP

    国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平和高质量发展的重要保障,保证国有资产安全,促使国有资产保值增值,从监管层面不断推进国有企业的全面发展。根据《审计署关于内部审计工作的规定》的内容,内部审计是指对单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。本文围绕我区国有企业内审职责及相关工作开展情况,探讨国有企业内审存在的普遍问题,并进行简要分析提出建议和改进方向。一、国有企业内部审计存在的问题(一)内...

    2023-06-118731.71 KB27
  • 审计法律、法规及内部审计准则汇编

    审计法律、法规及内部审计准则汇编VIP

    “今日公文网jinrigongwen.comV”微信公众号着力打造文秘工作者的移动图片馆今日公文:jinrigongwen.com今日公文网每个笔杆子必备的百万篇公文材料库,日更千篇、紧跟时政。今日公文网jinrigongwen.com成立两办、组织、政法、纪检、群团、乡镇、人大政协、宣传统战、科教文卫、农业扶贫、经济招商、安全环保、国企等免费微信交流群,期待加入,共推大稿、共襄大业!(扫上方二维码即可获取客服微信)目录中华人民共和国审计法(2006年修订)...........................................11第一章总则.................................................................11第二章审计机关和审计人员............................................12第三章审计机关职责...............................................

    2023-02-1383590.06 KB21
  • 公司内部审计述职报告

    公司内部审计述职报告VIP

    公司内部审计述职报告一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导...

    2023-02-118625.5 KB13
  • 国有企业内部审计办法

    国有企业内部审计办法VIP

    国有企业内部审计办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。第二条内部审计是独立监督和评价本公司及所属公司财政收支、财务收支以及经济互动的真实性、合法性和有效性的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。第三条XX投资管理有限公司以现代企业管理制度为管理之核心,按照国家有关规定建立健全内部审计制度。第二章机构与人员第四条公司总部及其下属单位,配备专职审计人员,审计人员在本公司主要负责人或权力机构的领导下开展工作。第五条内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本公司应当给予支持和保障。第六条内部审计...

    2023-02-1122322.25 KB44
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