审计法务部关于报送2023年上半年工作总结和下半年工作计划的报告2023年上半年,审计法务部工作有序推进,重点开展审计监督、法律审查、普法宣传等工作。现将审计法务部2023年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、2023年上半年工作情况(一)有序推进内审,高效完成任务年初,审计法务部继续按照“以财务收支审计为依托,延伸覆盖经营管理”的原则,在梳理所属公司近年审计情况的基础上,合理制定年度内审工作计划,有序推进各项内审工作。期间,审计法务部克服部门人员调整导致的审计岗位空缺,较好的完成了各项工作任务。一是配合完成了集团利润审计。通过建立审计联络群,加强过程沟通,组织多轮意见反馈等措施,借此机会让集团公司对我司的资产质量及经营状况有了更加充分的认识和客观的评价。最终,...
XX与法务部、董秘及无线员工座谈会上的讲话首先,公司这二十多年来没有出现大问题,说明公司在管理和治理中、在法律遵从上做了相当多的工作,这就是防火。法务部在公司运作血脉中发挥了巨大作用,作出的伟大贡献值得肯定。不仅是在座各位,包括没到会场的其他相关人员都作出了贡献,这点我们要肯定和表彰。知识产权部一个员工最近写了一篇文章《XX:一年交3亿美元专利费划算》,我是在网上搜索到的,作为今年总裁办电邮2号签发了。徐直军说,基层员工没有接触过我们,写出的文章居然跟我们的想法一模一样,太有价值了,我们很高兴。可能由于这个起因,我们想跟法务部座谈一下,然后把董秘、无线也拽上了,让他们也光荣一把。一、XX与友商共同建设未来人类社会、分享利益,法务要学会妥协、灰度未来二三十年,人类...
公司法务部工作总结报告一、加强制度建设,健全人员配置(一)成立内部控制和风险管理领导小组。为建立和健全“财务、审计、纪检、法务与保密”五位一体的内部控制和风险管理机制,提高公司内部控制与风险管理水平,防范风险,促进公司又好又快发展,上海公司成立了以总经理为组长的内部控制与风险管理领导小组,负责内部控制和风险管理工作,增强了公司在重大经营上的决策和保障能力。(二)聘请外部法律顾问,配备专职法务人员。上海公司成立后,为保障公司持续、稳定、健康发展,从源头上杜绝各类法律风险,上海公司与xx律师事务所签订了常年法律顾问服务合同,就有关经营管理、各类经济合同、融资、审查合作方资信、法律培训等事项提供法律咨询服务。随后,在集团公司支持下,上海公司配置了专职法务人员负责...
-1-蜀道资本控股集团有限公司审计法务部2022年度工作总结和2023年度工作计划2021年年末蜀道资本控股集团有限公司(以下简称蜀道资本集团)整合成立,为更好的发挥审计监督及法务管理职能,公司组织架构经过优化调整,增设了审计法务部。2022年,审计法务部工作有序推进,重点开展了建章立制、人员选聘、业务审查、普法宣传、审计监督等工作。现将有关情况汇报如下:一、2022年重点工作开展情况(一)厘清部门职能,开展建章立制审计法务部设立后,第一时间梳理部门职责,联合风险管理部,对一些权责不清、管理交叉的事项进行了清理,对部门两大职能做了基本制度的规范。一是夯实法律事务管理制度基础。牵头制定《法律事务管理暂行办法》《内幕信息管理暂行规定》,参与修订《合规管理办法(暂行)》《制度管理办法...