一、资金1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团结算中心统一...
时间:2024-11-20 00:28栏目:计划方案
关于国企内控制度建设与执行的思考招标采购是国企业务中的重点和难点,由于招标采购与市场环境关系密切,招标采购流程中的风险要素也是错综复杂,建立内部控制机制、有效应对招标采购风险十分关键。因此国企要重视内...
时间:2024-11-08 00:08栏目:集团企业公司
财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...
时间:2024-09-11 01:14栏目:集团企业公司
强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系,也会建立有效的内控评价体系,以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时,可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...
时间:2024-06-28 00:40栏目:其他公文
物资采购环节常见内控风险与应对措施1.存在问题(1)采购计划不恰当物资采购过程中,企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案,就会导致采购环节过于随意,出现盲目采购现象。部分物资采购人员,由于对&ld...
时间:2024-05-31 01:09栏目:计划方案
办公室内控标准化管理工作情况汇报2023年来,厅办公室大力推行内控标准化管理,有力推动了各项工作优质高效落实,取得了“内部感到有压力、外部感到有效率,人人感到有动力”的良好效果。一、加强顶层设计,大力...
时间:2024-05-31 00:55栏目:总结报告
仓储保管环节常见内控风险与应对措施1.存在问题(1)入库验收不规范物资采购完成之后,需要验收入库,但部分仓储人员的验收流于形式,未能严格按照采购单认真审核物资情况,很容易导致虚假采购和套用资金问题。对到货...
时间:2024-05-31 00:47栏目:计划方案
企业内控建设中经常存在的问题企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性有效性、及时性...
时间:2024-05-27 00:51栏目:集团企业公司
资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定...
时间:2024-05-22 00:39栏目:其他公文
公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自...
时间:2024-05-08 00:21栏目:集团企业公司