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资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)VIP专享

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)_第1页
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资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定的网上银行交易范围进行交易c.开户、销户未经过适当审批党.银行印鉴和票据未妥善保管造成资金损失e.银行存款的原始交易记录不完整、不准确(例如:银行对账单记录丢失、银行存款收支的原始单据丢失、肆意篡改原始记录等)f.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)g.银行存款余额帐实不符(如私设小金库、虚列存款、资金被盗用和挪用)2.内部资金划拨a.内部资金划拨未按照既定的程序审批b.内部资金划拨不及时c.内部划拨资金未进入指定账户党.内部资金划拨的原始交易记录不完整、不准确(例如:原始单据丢失等)e.内部资金划拨的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)3.封闭结算a.结算的原始交易记录不完整(例如:原始单据丢失等)b.支付不及时c.结算的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)党.结算的原始单据的内容不准确e.支付的金额不准确f.未按规定的审批程序进行资金支付结算(越权或审批权程序不完整)g.未经授权的人员接触结算的相关信息(例如:未经授权的修改、取阅等)h.资金出纳人员未按相关法规(例如会计法)从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作)4.库存现金管理a.应当回避的人员从事出纳工作b.未经授权的人员从事库存现金管理(例如:未经授权的修改、现金出纳人员c.从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作))党.现金...

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