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银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行VIP专享

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强化内部审计监督职能保障信贷安全运行随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的日新月异,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审计应深入到信用社广阔业务及经营活动领域开展审计工作,积极献计献策,充分发挥内部审计的风险评价和预警功能,为信用社内部提升管理水平,确保信贷安全运行,提高经营效益做好服务和监督。一、抓工作重点,着力保障业务经营安全近几年来,我县信用联社进一步确立业务拓展、内控先行的经营理念,严格执行国家经济金融方针政策、法律法规,着力完善内部控制,坚持走规范发展之路。通过近几年坚持不懈的努力,经营运作和管理的制度化、规范化水平进一步提高,一般性违规违纪行为受到很大约束,这与内审部门有效发挥查错防弊作用是分不开的。结合我县农信社的特点和央行票据兑付监测期的具体要求,内审监督在维续重视违规展整问顾查外和防范的同时,顺应形势发展,把工作重心转移到强化管理,提高效益、防范风险上来,紧紧围绕联社总体发展目标扎实开展工作,着力为联社经营决策及强化管理当好参谋做好顾问以促进农信社强化管理、提高效益,有效控制经营风险。在强化经营,提高管理水平方面,着重评价农信社内部控制的严密性和完善性;各类制度规章的科学性和完整性,方法措施的适应性和有效性。通过审计分析,积极查找经营管理中存在的问题和不足,提出切实可行的整改意见,并督促各级经营管理者采取相应措施逐步加以改进,真正起到促进衣信社提高经营管理水平之目的。在抓好增收节支,提高经营效益方面,继续抓好财务收支的合规性、真实性审计,查漏补...

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