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审计通知书内审通〔2024〕XX号关于XX年度2023年度预算执行和其他财政收支情况的通知XX科室/各科室:根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的规定,我局内部审计组,自XX年XX月XX日起,对本单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请各科室给予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。审计组组长:XX审计组组员:XX(主审)、XX附件:审审计“八不准”工作纪律(内部审计机构印章)XX年XX月XX日审计“八不准”工作纪律一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。违反上述工作要求和工作纪律的,严格按照规定追究责任。举报电话:XXXX。公文范文发布网站①【今日公文】:www.jinrigongwen.com公文范文发布网站②【今日妙笔】:www.jinrimiaobi.com请各位用户务必收藏好以上两个网站,收藏好网址,终身可访问或下载全站公文范文客服微信:微信号:jrgwwx06或17651088828微信公众号:【今日妙笔】

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