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审计取证单参考_第1页
审计取证单参考_第2页
★审计取证单编号:第1页(共1页)项目名称2023年度局预算执行和其他财政收支情况审计被审计(调查)宁津县局单位或个人行政事业资产管理审计(调查)事项2023年度固定资产分类调整后未及时对固定资产审计折旧进行账务处理,造成固定资产折旧与资产管理系(调查)统数据不一致。资产管理系统数据是,。事项以上不符合《》第8条“摘要”的相关规定。审计人员2人手签编制日期2024.3.15证据提供单位或个人意见证据提供单位盖章、负责日期2024.3.19人或者其确定的人员签名附件:页说明:1.请你单位在年月日前反馈意见,逾期未反馈的视为无异议。2.证据提供单位意见栏填写不下的,可另附说明。3.审计取证单不得通过互联网、手机、微信等渠道传递,不得用于与审计工作无关的目的。4.审计取证单已定密的,请严格执行有关保密规定,控制知悉范围。公文范文发布网站①【今日公文】:www.jinrigongwen.com公文范文发布网站②【今日妙笔】:www.jinrimiaobi.com请各位用户务必收藏好以上两个网站,收藏好网址,终身可访问或下载全站公文范文客服微信:微信号:jrgwwx06或17651088828微信公众号:【今日妙笔】

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