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审计法务部2023年上半年总结VIP专享

审计法务部2023年上半年总结_第1页
审计法务部2023年上半年总结_第2页
审计法务部关于报送2023年上半年工作总结和下半年工作计划的报告2023年上半年,审计法务部工作有序推进,重点开展审计监督、法律审查、普法宣传等工作。现将审计法务部2023年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、2023年上半年工作情况(一)有序推进内审,高效完成任务年初,审计法务部继续按照“以财务收支审计为依托,延伸覆盖经营管理”的原则,在梳理所属公司近年审计情况的基础上,合理制定年度内审工作计划,有序推进各项内审工作。期间,审计法务部克服部门人员调整导致的审计岗位空缺,较好的完成了各项工作任务。一是配合完成了集团利润审计。通过建立审计联络群,加强过程沟通,组织多轮意见反馈等措施,借此机会让集团公司对我司的资产质量及经营状况有了更加充分的认识和客观的评价。最终,公司在利润审计中调整金额及审计问题均较少。二是配合开展了有偿中介服务专项检查。通过与集团的预沟通,明确了总体填报要求,规范了所属企业报送口径,并对报送数据统一审核把关,按时按质的完成了全部统计工作。三是顺利通过集团审计质量检查。审计法务部在成立之后,即按照集团公司的要求从严开展内审工作,审计的程序、质量符合集团公司检查规定,取得了集团审计部的总体认可。四是完成了所属小贷公司主要领导离任审计。通过制度流程培训、熟悉审计案例、岗位传帮带等方式,让新到岗的员工迅速熟悉工作要求,并立即投入工作状态,按照年初既定的计划,完成了对所属小贷公司主要领导的离任审计。(二)优化法务管理,强化过程管控年初,审计法务部修订并印发了《公司控股集团有限公司法律文件审查管理办法(暂行)》...

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