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集团2023年内部审计工作要点VIP专享

集团2023年内部审计工作要点_第1页
集团2023年内部审计工作要点_第2页
集团2023年内部审计工作要点(计划)2023年集团内部审计工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,紧紧围绕“xx”任务目标和总体要求,聚焦主责主业,加强审计质量源头治理,推进审计监督关口前移,扫除监管盲区,深入反映体制机制问题,以高质量审计推进集团治理体系和治理能力现代化。为全面做好集团2023年内部审计工作,结合实际,现制定以下工作要点:一、提高政治站位,服务集团发展战略(一)提高政治站位,将服务集团发展战略作为中心工作。准确把握新发展阶段、构建新发展理念,坚持以中央、省、市重大政策和战略部署在集团落实、保障集团党委重大决策措施落地为首要职责,紧盯国企改革行动、创新驱动发展战略,坚决扛起审计职责,有力推动集团战略落地、有力强化风险防控、有力提升管理运营、有力促进目标完成,助力集团高质量发展。(二)严格执行审计领域重大事项请示报告制度。落实党委请示报告制度,集团审计部将重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题线索等按程序向集团党委会请示报告,经批准后再按法定程序办理。(三)深入推进党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面,加强经常性廉政教育,将“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律作为审计组监督检查的工作常态,确保依法审计、廉洁从审,打造秉公用权、干净干事、尽责担当的审计队伍。二、聚集主责主业,高质量开展审计项目(四)扎实做好集团决策部署专项审计。切实履行集团决策部署落实“督查员”职责,紧扣...

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